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大宝娱乐注册 2017年度部门决算
大宝娱乐编辑:大宝娱乐注册发布时间:2018-09-26 10:25:00

  大宝娱乐注册

  2017年度部门决算

  一、2017年度部门决算概况

  (一)主要职能。

  大宝娱乐注册是市委市政府直接领导下的学术性群众团体,是温州市社会科学界学术性团体的联合组织,是市委市政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职能是组织和协调科学研究、学术交流活动,推进社会科学普及工作,依法履行市级社会科学学术团体业务主管单位的职责,开展决策咨询工作,为党委政府科学决策、民主决策服务。

  (二)部门决算单位构成

  2017年度大宝娱乐注册部门决算包括:本级决算,具体如下:

  序号

  单位名称

  1

  大宝娱乐注册

  二、2017年度部门决算报表

  2017年度部门收支决算总表

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  公开01表

  收 入

  支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

  一、财政拨款

  627.97

  一、一般公共服务支出

  

  一般公共预算

  627.97

  二、外交支出

  

  政府性基金预算

  

  三、国防支出

  

  二、上级补助收入

  

  四、公共安全支出

  

  三、事业收入

  

  五、教育支出

  

  四、经营收入

  

  六、科学技术支出

  291.49

  五、附属单位上缴收入

  

  七、文化体育与传媒支出

  310.99

  六、其他收入

  

  八、社会保障和就业支出

  

  

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  8.40

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、国土海洋气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  17.09

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、其他支出

  

  

  

  二十二、债务还本支出

  

  

  

  二十三、债务付息支出

  

  本年收入合计

  627.97

  本年支出合计

  627.97

  

  

  

  

  七、用事业基金弥补收支差额

  

  二十四、结余分配

  

  八、年初结转和结余

  19.02

  交纳所得税

  

  基本支出结转

  

  提取职工福利基金

  

  项目支出结转和结余

  19.02

  转入事业基金

  

  经营结余

  

  其他

  

  

  

  二十五、年末结转和结余

  19.02

  

  

  基本支出结转

  

  

  

  项目支出结转和结余

  19.02

  

  

  经营结余

  

  

  

  

  

  收 入 总 计

  646.98

  支 出 总 计

  646.98

  2017年度部门收入决算总表(分单位)

  

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  

  

  

  

  公开02_1表

  单位名称

  总计

  上年结转

  财政拨款

  事业收入

  经营收入

  其他收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  用事业基金弥补收支差额

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  栏 次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合 计

  646.98

  19.02

  627.97

  627.97

  

  

  

  

  

  

  

  大宝娱乐注册

  646.98

  19.02

  627.97

  627.97

  

  

  

  

  

  

  

  2017年度部门收入决算总表(分科目)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  

  

  

  

  公开02_2表

  科目编码

  科目名称

  总 计

  上年结转

  财政拨款

  事业收入

  经营收入

  其他收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  用事业基金弥补收支差额

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  

  

  

  

  

  

  类

  款

  项

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合计

  646.98

  19.02

  627.97

  627.97

  

  

  

  

  

  

  

  206

  科学技术支出

  310.48

  18.99

  291.49

  291.49

  

  

  

  

  

  

  

  20606

  社会科学

  310.48

  18.99

  291.49

  291.49

  

  

  

  

  

  

  

  2060601

  社会科学研究机构

  212.65

  18.18

  194.47

  194.47

  

  

  

  

  

  

  

  2060699

  其他社会科学支出

  97.83

  0.81

  97.02

  97.02

  

  

  

  

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  311.01

  0.03

  310.99

  310.99

  

  

  

  

  

  

  

  20701

  文化

  311.01

  0.03

  310.99

  310.99

  

  

  

  

  

  

  

  2070199

  其他文化支出

  311.01

  0.03

  310.99

  310.99

  

  

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.40

  

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  8.40

  

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗★

  8.40

  

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  17.09

  

  17.09

  17.09

  

  

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  17.09

  

  17.09

  17.09

  

  

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  10.31

  

  10.31

  10.31

  

  

  

  

  

  

  

  2210203

  购房补贴

  6.79

  

  6.79

  6.79

  

  

  

  

  

  

  

  2017年度部门支出决算总表(分单位)

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  

  

  公开03_1表

  单位名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  人员支出

  日常公用支出

  栏 次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合 计

  627.97

  190.83

  29.13

  408.01

  

  

  

  大宝娱乐注册

  627.97

  190.83

  29.13

  408.01

  

  

  

  2017年度部门支出决算总表(分科目)

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  公开03_2表

  科目编码

  科目名称

  总计

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

  人员支出

  日常公用支出

  类

  款

  项

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  627.97

  190.83

  29.13

  408.01

  

  

  

  206

  科学技术支出

  291.49

  165.34

  29.13

  97.02

  

  

  

  20606

  社会科学

  291.49

  165.34

  29.13

  97.02

  

  

  

  2060601

  社会科学研究机构

  194.47

  165.34

  29.13

  

  

  

  

  2060699

  其他社会科学支出

  97.02

  

  

  97.02

  

  

  

  207

  文化体育与传媒支出

  310.99

  

  

  310.99

  

  

  

  20701

  文化

  310.99

  

  

  310.99

  

  

  

  2070199

  其他文化支出

  310.99

  

  

  310.99

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗★

  8.40

  8.40

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  17.09

  17.09

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  17.09

  17.09

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  10.31

  10.31

  

  

  

  

  

  2210203

  购房补贴

  6.79

  6.79

  

  

  

  

  

  2017年度部门财政拨款收支决算总表

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  公开04表

  收 入

  支 出

  项 目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏 次

  

  1

  栏 次

  

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  627.97

  一、一般公共服务支出

  31

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  

  二、外交支出

  32

  

  

  

  

  3

  

  三、国防支出

  33

  

  

  

  

  4

  

  四、公共安全支出

  34

  

  

  

  

  5

  

  五、教育支出

  35

  

  

  

  

  6

  

  六、科学技术支出

  36

  291.49

  291.49

  

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  37

  310.99

  310.99

  

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  38

  

  

  

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  8.40

  8.40

  

  

  10

  

  十、节能环保支出

  40

  

  

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  41

  

  

  

  

  12

  

  十二、农林水支出

  42

  

  

  

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  43

  

  

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  

  

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  45

  

  

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  46

  

  

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  47

  

  

  

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  

  

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  49

  17.09

  17.09

  

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  50

  

  

  

  

  21

  

  二十一、其他支出

  51

  

  

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  52

  

  

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  53

  

  

  

  本年收入合计

  24

  627.97

  本年支出合计

  77

  627.97

  627.97

  

  

  25

  

  

  78

  

  

  

  年初财政拨款结转和结余

  26

  18.21

  年末财政拨款结转和结余

  79

  18.21

  18.21

  

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  18.21

  

  80

  

  

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  

  

  81

  

  

  

  

  29

  

  

  82

  

  

  

  总计

  30

  646.18

  总计

  83

  646.18

  646.18

  

  2017年度部门一般公共预算支出决算表

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  公开05表

  科目编码

  科目名称

  总 计

  基本支出

  项目支出

  备注

  1

  2

  3

  4

  类

  款

  项

  合 计

  627.97

  219.96

  408.01

  

  206

  科学技术支出

  291.49

  194.47

  97.02

  

  20606

  社会科学

  291.49

  194.47

  97.02

  

  2060601

  社会科学研究机构

  194.47

  194.47

  

  

  2060699

  其他社会科学支出

  97.02

  

  97.02

  

  207

  文化体育与传媒支出

  310.99

  

  310.99

  

  20701

  文化

  310.99

  

  310.99

  

  2070199

  其他文化支出

  310.99

  

  310.99

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  8.40

  8.40

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  8.40

  8.40

  

  

  2101101

  行政单位医疗★

  8.40

  8.40

  

  

  221

  住房保障支出

  17.09

  17.09

  

  

  22102

  住房改革支出

  17.09

  17.09

  

  

  2210201

  住房公积金

  10.31

  10.31

  

  

  2210203

  购房补贴

  6.79

  6.79

  

  

  2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  公开06表

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  164.59

  302

  商品和服务支出

  29.13

  30101

  基本工资

  30.73

  30201

  办公费

  1.71

  30102

  津贴补贴

  49.90

  30202

  印刷费

  0.72

  30103

  奖金

  45.91

  30203

  咨询费

  

  30104

  其他社会保障缴费

  0.36

  30204

  手续费

  

  30106

  伙食补助费

  2.37

  30205

  水费

  

  30107

  绩效工资

  

  30206

  电费

  

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  15.67

  30207

  邮电费

  0.75

  30109

  职业年金缴费

  6.27

  30208

  取暖费

  

  30199

  其他工资福利支出

  13.39

  30209

  物业管理费

  0.37

  303

  对个人和家庭的补助

  26.24

  30211

  差旅费

  0.84

  30301

  离休费

  

  30212

  因公出国(境)费用

  5.00

  30302

  退休费

  

  30213

  维修(护)费

  0.14

  30303

  退职(役)费

  

  30214

  租赁费

  

  30304

  抚恤金

  

  30215

  会议费

  

  30305

  生活补助

  

  30216

  培训费

  0.16

  30306

  救济费

  

  30217

  公务接待费

  0.43

  30307

  医疗费

  8.33

  30218

  专用材料费

  

  30308

  助学金

  

  30224

  被装购置费

  

  30309

  奖励金

  

  30225

  专用燃料费

  

  30310

  生产补贴

  

  30226

  劳务费

  7.64

  30311

  住房公积金

  10.31

  30227

  委托业务费

  

  30312

  提租补贴

  

  30228

  工会经费

  0.75

  30313

  购房补贴

  6.79

  30229

  福利费

  1.82

  30314

  采暖补贴

  

  30231

  公务用车运行维护费

  

  30315

  物业服务补贴

  

  30239

  其他交通费用

  8.65

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.82

  30240

  税金及附加费用

  

  

  

  

  30299

  其他商品和服务支出

  0.15

  

  

  

  304

  对企事业单位的补贴

  

  

  

  

  30401

  企业政策性补贴

  

  

  

  

  30402

  事业单位补贴

  

  

  

  

  30403

  财政贴息

  

  

  

  

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  

  

  

  

  310

  其他资本性支出

  

  

  

  

  31001

  房屋建筑物购建

  

  

  

  

  31002

  办公设备购置

  

  

  

  

  31003

  专用设备购置

  

  

  

  

  31005

  基础设施建设

  

  

  

  

  31006

  大型修缮

  

  

  

  

  31007

  信息网络及软件购置更新

  

  

  

  

  31008

  物资储备

  

  

  

  

  31009

  土地补偿

  

  

  

  

  31010

  安置补助

  

  

  

  

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  

  

  

  

  31012

  拆迁补偿

  

  

  

  

  31013

  公务用车购置

  

  

  

  

  31019

  其他交通工具购置

  

  

  

  

  31099

  其他资本性支出

  

  

  

  

  399

  其他支出

  

  

  

  

  39906

  赠与

  

  2017年度部门政府性基金收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  公开07表

  科目编码

  科目名称

  年初结余和结转

  本年收入

  本年支出

  年末结余结转

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  项

  合 计

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  

  

  

  

  

  

  

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  编制单位:大宝娱乐注册

  

  

  

  

  公开08表

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  8.63

  6.00

  

  

  

  2.63

  5.43

  5.00

  

  

  

  0.43

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  1、2017年度收入总计646.98万元,具体情况如下:

  (1)财政拨款收入627.97万元,较上年增加55.69万元,增长9.73%,主要原因是:一是单位在编人数增加造成的人员基本支出增加,二是项目支出增加了。2017年增加了大宝娱乐注册第六次代表大会经费支出。

  (2)年初结转和结余19.02万元,较上年减少28.99万元,下降60.38%,主要原因是结余款交回财政。

  2、2017年度支出总计646.98万元,具体情况如下:

  (1)科学技术支出291.49万元,主要用于会机关人员基本工资、地方津补贴、日常业务经费、单项定额经费、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、退休人员公用支出以及用于开展科普活动的经费。较上年增加19.34万元,增长7.11%,主要原因是在编人数增加造成人员基本支出增加。

  (2)文化体育与传媒支出310.99万元,主要用于社会科学研究以及《温州学刊》出版经费支出。较上年增加1万元,增长0.32%,主要原因是《温州学刊》出版经费增加。

  (3)医疗卫生与计划生育支出8.4万元,主要用于会机关基本医疗保障的支出。较上年增加0.86万元,增长了11.41%,主要原因是在编人数增加造成了人员基本支出增加。

  (4)住房保障支出17.09万元。主要用于会机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年增加5.5万元,增长47.45%,主要原因是在编人数增加造成的人员基本支出增加。

  (5)年末结转和结余19.02万元,主要是历年结余款项。较上年增加0万元,增长0%,主要原因无新增结余。

  (二)本年收入决算情况

  2017年度本年收入合计627.97万元,其中:财政拨款627.97万元,占100.00%。

  (三)本年支出决算情况

  2017年度本年支出合计627.97万元,其中:基本支出219.96万元,占35.03%;项目支出408.01万元,占64.97%。

  (四)财政拨款收入支出决算情况

  2017年度财政拨款收入总计646.18万元,支出总计646.18万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增28.93万元,增长4.69%,主要原因:一是因单位在编人数增加造成的人员基本支出增加,二是项目支出增加了大宝娱乐注册第六次代表大会经费支出。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况

  2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算627.97万元,比年初预算减少10.09万元,下降1.58%。具体情况如下:

  1.社会科学研究机构194.47万元,比年初预算增加5.46万元,增长2.89%。主要是在职人员工资标准调整,支出增加。

  2.其他社会科学支出97.02万元,比年初预算增加20.02万元,增长26%。主要是增加了大宝娱乐注册第六次代表大会经费支出。

  3.其他文化支出310.99万元,比年初预算减少39.01万元,下降11.15%。主要是项目经费压减。

  4.行政单位医疗8.4万元,比年初预算增加0.1万元,增长1.18%。主要是年度医疗保险缴费基数提高。

  5.住房公积金10.31万元,比年初预算减少2.69万元,下降20.69%。主要是年中有人员退休。

  6.购房补贴6.79万元,比年初预算增加6.24万元,增长1134.55%。主要是追加了一次性购房补贴。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

  2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出219.96万元。其中:人员经费190.83万元,包括工资福利支出164.59万元(包含:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助26.24万元(其中:医疗费,住房公积金,购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出);公用经费29.13万元,包括商品和服务支出29.13万元(包含办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出)。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  本单位本年度政府性基金无收支余。

  (八)一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出5.00万元,比年初预算减少1.00万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,严格控制经费;比上年决算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是上年因公出国(境)费用为0。因公出国(境)费用主要用于会机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计1人次。

  2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.43万元,比年初预算减少2.20万元,下降83.65%,主要原因是厉行节约,控制经费;比上年决算数减少0.25万元,下降36.76%,减少的主要原因是厉行节约,控制经费。公务接待费主要用于接待的公务用餐等支出。其中,本部门国内公务接待3批次,32人次,支出0.43万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是持平;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是持平。具体内容如下:

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

  公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

  (九)其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2017年度大宝娱乐注册等1家参公管理事业单位的机关运行经费支出29.13万元,比上年减少1.65万元,下降5.36%,主要原因是厉行节约,控制经费。

  2、政府采购情况

  2017年度大宝娱乐注册本级政府采购预算0万元,采购支出总额0万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

  3、国有资产占用情况

  截止2017年底,大宝娱乐注册本级资产合计81.11万元,比上年下降2.09%,主要原因是社保托收暂存款减少。其中:流动资产32.67万元,占总资产的40.28%;固定资产48.44万元,占总资产的59.72%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

  4、绩效评价结果情况

  (1)部门开展的绩效自评情况。

  根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目4个,共涉及资金393.94万元,占项目支出预算总额的92%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀4个,良好0个,一般0个,较差0个。

  (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

  2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个,支出金额共计50万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个,评价等次为良好的项目1个,是科普活动经费项目,支出49.98万元,项目资金主要用于大宝娱乐基地建设、宣传、研究;大宝娱乐普及宣传;科普周活动;优秀学会评比;学会论文评比。

  (十)其他需要公开的事项

  无

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

  17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

  18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

  19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

  20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

  21.社会科学研究机构:指用于本单位《温州学刊》出版、社会科学优秀成果评选等的支出。

  22.其他文化支出:指用于本单位文化研究、科普活动等支出。

  23.行政单位医疗:指用于本单位基本医疗保障的支出。

  24.住房公积金:指用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

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